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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2565 Data de lançamento: 26/04/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DE SAUDE
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 12 UN ELETRODO ADESIVO 5X5 CM C/4 UN ENV ARKTUS P/ ACADEMIA DE SAUDE. 0,00 606,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/04/2022 Valor Empenhado referente a: 12 UN ELETRODO ADESIVO 5X5 CM C/4 UN ENV ARKTUS P/ ACADEMIA DE SAUDE. 606,00
27/04/2022 Conforme DANFE Nº 1/5498; Sec. da Saúde-EDSON BORGES DO CANTO 606,00
04/05/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2565/2022 IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA - 2380 606,00
TOTAL 606,00 606,00 606,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.