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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2702 Data de lançamento: 27/04/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2 PAR LUVA TRICOTADA MÃO PIGMENTADA, 8 UN MASCARA DESCARTAVEL, 1 UN ÓCULOS DE PROTEÇÃO P/OPERARIOS DA SEC. OBRAS. 0,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/04/2022 Valor Empenhado referente a: 2 PAR LUVA TRICOTADA MÃO PIGMENTADA, 8 UN MASCARA DESCARTAVEL, 1 UN ÓCULOS DE PROTEÇÃO P/OPERARIOS DA SEC. OBRAS. 60,00
27/04/2022 Conforme DANFE Nº 1/18853; Sec.de Obras- ALEXANDRE POSSENTI 60,00
05/05/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2702/2022 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 60,00
TOTAL 60,00 60,00 60,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.