Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: UNIÃO GUINCHOS F.W. EIRELLI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2744 |
Data de lançamento: |
28/04/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA O ONIBUS ISV 6525, DA CIDADE DE IRAI PARA A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN. |
0,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/04/2022 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA O ONIBUS ISV 6525, DA CIDADE DE IRAI PARA A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN. |
450,00 |
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28/04/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/68; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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450,00 |
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05/05/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2744/2022
UNIÃO GUINCHOS F.W. EIRELLI - 15258 |
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450,00 |
TOTAL |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.