Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: IRMÃOS TORTELLI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
28 |
Data de lançamento: |
04/01/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO GERAL, CONSERTO DOS CABOS, LIMPEZA DAS PERAS E ELETRODOS DO ELETROCARDIOGRAMA. |
0,00 |
410,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/01/2022 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO GERAL, CONSERTO DOS CABOS, LIMPEZA DAS PERAS E ELETRODOS DO ELETROCARDIOGRAMA. |
410,00 |
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11/01/2022 |
EDSON BORGES DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº E/20229; |
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410,00 |
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17/01/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 28/2022
IRMÃOS TORTELLI LTDA - 2357 |
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410,00 |
TOTAL |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.