Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: V.A CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2821 |
Data de lançamento: |
02/05/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
Conta de Despesa: |
3390.32.09.00.00.00 - MATERIAL PARA DIVULGACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a:2.000 UN IMPRESSAO DE ROTULOS DE AGUA MINERAL ADESIVO C/VERNIZ P/DIVULGAÇÃO DO TURISMO. |
0,00 |
2.260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/05/2022 |
Valor Empenhado referente a:2.000 UN IMPRESSAO DE ROTULOS DE AGUA MINERAL ADESIVO C/VERNIZ P/DIVULGAÇÃO DO TURISMO. |
2.260,00 |
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04/05/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/4978; Sec. do Turismo- MÁRCIA MARISTELA BERNARDI |
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2.260,00 |
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11/05/2022 |
Pagamento de Empenho 2821/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.260,00 |
TOTAL |
2.260,00 |
2.260,00 |
2.260,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.