Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 855 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 01 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1827/2022), NO PERÍODO DE 13/04 A 29/04/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 84/2021.
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3.231,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/05/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 855 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 01 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1827/2022), NO PERÍODO DE 13/04 A 29/04/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 84/2021.
3.231,90
03/05/2022
Conforme Nota Fiscal Nº E/17; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
3.231,90
12/05/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2823/2022
LOIVA MARIA CASALES GIONGO - 15354
3.231,90
TOTAL
3.231,90
3.231,90
3.231,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.