Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 918 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 08 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1834/2022), NO PERÍODO DE 13/04 A 29/04/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 83/2021.
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3.424,14
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/05/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 918 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 08 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1834/2022), NO PERÍODO DE 13/04 A 29/04/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 83/2021.
3.424,14
03/05/2022
Conforme Nota Fiscal Nº E/41; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
3.424,14
09/05/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2825/2022
JONATA JACO COIMBRA VIEIRA - 14245
3.424,14
TOTAL
3.424,14
3.424,14
3.424,14
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.