Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 527 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 07 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1833/2022), NO PERÍODO DE 13/04 A 29/04/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
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2.023,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/05/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 527 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 07 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1833/2022), NO PERÍODO DE 13/04 A 29/04/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
2.023,68
03/05/2022
Conforme Nota Fiscal Nº E/125; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
2.023,68
12/05/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2826/2022
EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME - 13317
2.023,68
TOTAL
2.023,68
2.023,68
2.023,68
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.