Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.370 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 02 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1828/2022), NO PERÍODO DE 13/04 A 29/04/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
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5.096,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/05/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.370 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 02 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1828/2022), NO PERÍODO DE 13/04 A 29/04/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
5.096,40
03/05/2022
Conforme Nota Fiscal Nº E/123; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
5.096,40
12/05/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2827/2022
EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME - 13317
5.096,40
TOTAL
5.096,40
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.