Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.278 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 03 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1829/2022), NO PERÍODO DE 13/04 A 29/04/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
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4.869,18
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/05/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.278 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 03 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1829/2022), NO PERÍODO DE 13/04 A 29/04/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
4.869,18
03/05/2022
Conforme Nota Fiscal Nº E/36; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
4.869,18
09/05/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2829/2022
CAIANE HELENA BERNARDI - 15305
4.869,18
TOTAL
4.869,18
4.869,18
4.869,18
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.