3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE TINTAS, SOVENTES E MATERIAIS DE PINTURA LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1837/2022, P/ CENTRO ADMINISTRATIVO.
0,00
4.454,56
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/05/2022
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE TINTAS, SOVENTES E MATERIAIS DE PINTURA LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1837/2022, P/ CENTRO ADMINISTRATIVO.
4.454,56
06/05/2022
Conforme DANFE Nº 890/040441536; Sec. da Administração -FERNANDA MIOR
4.454,56
13/05/2022
Pagamento de Empenho 2832/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
4.454,56
TOTAL
4.454,56
4.454,56
4.454,56
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.