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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: EDUARDO DIAS - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2960 Data de lançamento: 06/05/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN BATERIA DE NOBREAK P/FARMACIA, 1 UN TINTA PRETA EPSON P/IMPRESSORA DA SALA DE ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. 0,00 154,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2022 Valor Empenhado referente a: 1 UN BATERIA DE NOBREAK P/FARMACIA, 1 UN TINTA PRETA EPSON P/IMPRESSORA DA SALA DE ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. 154,90
09/05/2022 Conforme DANFE Nº 1/755; Sec. da Saúde-EDSON BORGES DO CANTO 154,90
17/05/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2960/2022 EDUARDO DIAS - ME - 14405 154,90
TOTAL 154,90 154,90 154,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.