Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: GESUL COMERCIAL EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2994 |
Data de lançamento: |
10/05/2022 |
Tipo de empenho: |
MOBILIARIO EM GERAL |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
14 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 ROUPEIRO DE AÇO 20 PORTAS, 1 ROUPEIRO DE AÇO 06 PORTAS 1 ROUPEIRO DE AÇO 12 PORTAS, C/ ESPECIFICAÇÕES LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1984/2022,
CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2022, CONTRATO Nº 83/2022. SEC. EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL. |
0,00 |
5.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/05/2022 |
Valor Empenhado referente a: 1 ROUPEIRO DE AÇO 20 PORTAS, 1 ROUPEIRO DE AÇO 06 PORTAS 1 ROUPEIRO DE AÇO 12 PORTAS, C/ ESPECIFICAÇÕES LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1984/2022,
CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2022, CONTRATO Nº 83/2022. SEC. EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL. |
5.100,00 |
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04/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/4390; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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5.100,00 |
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13/07/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2994/2022
GESUL COMERCIAL EIRELI - 15716 |
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5.100,00 |
TOTAL |
5.100,00 |
5.100,00 |
5.100,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.