Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL INFRAEST DE TRANSPORTE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3059 |
Data de lançamento: |
12/05/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESS. JURÍDICA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEICULO CAPTUR IZC 7D88, NO DIA 31/05/2021, NA BR 386 KM 5,12, IRAÍ-RS. |
0,00 |
130,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/05/2022 |
Valor Empenhado referente a: 1 MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEICULO CAPTUR IZC 7D88, NO DIA 31/05/2021, NA BR 386 KM 5,12, IRAÍ-RS. |
130,16 |
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12/05/2022 |
Conforme Guia de Recolhimento Nº 022694479; Sec. da Fazenda -DALCIR TARCISIO CARNETTI |
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130,16 |
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17/05/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3059/2022
DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL INFRAEST DE TRANSPORTE - 9758 |
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130,16 |
TOTAL |
130,16 |
130,16 |
130,16 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.