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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3093 Data de lançamento: 13/05/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2 UN PINO P/CAÇAMBA, 2 UN PINO R 6 MM, 0,4 KG SOLDA MIG, 1 UN ANEL ELASTICO 12 MM, 1 UN ARRUELA 1/2 P/ MERCEDES IVM 2711. 0,00 249,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2022 Valor Empenhado referente a: 2 UN PINO P/CAÇAMBA, 2 UN PINO R 6 MM, 0,4 KG SOLDA MIG, 1 UN ANEL ELASTICO 12 MM, 1 UN ARRUELA 1/2 P/ MERCEDES IVM 2711. 249,00
13/05/2022 Conforme DANFE Nº 890/040586080; Sec.de Obras- ALEXANDRE POSSENTI 249,00
23/05/2022 Pagamento de Empenho 3093/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 249,00
TOTAL 249,00 249,00 249,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.