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Última atualização realizada em 21/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3101 Data de lançamento: 16/05/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN MOLA 2º DIANT. MB, 1 SUPORTE MOLA DIANT/NBB, 1 CALÇO GUIA GRAMPO DIANT/MB, 2 PORCA 12 MM, 1 PINO DE CENTRO 12X6, 1 UN 2º MOLA TRAS. ATEGO, 1 UN 3º MOLA TRAS. ATEGO, 1 PINO CENTRO 12X10, 2 BATENTE ENTRE MOLAS/TRAS. E 2 BATENTES ENTRE MOLAS P/ IZO 1H25. 0,00 4.913,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2022 Valor Empenhado referente a: 1 UN MOLA 2º DIANT. MB, 1 SUPORTE MOLA DIANT/NBB, 1 CALÇO GUIA GRAMPO DIANT/MB, 2 PORCA 12 MM, 1 PINO DE CENTRO 12X6, 1 UN 2º MOLA TRAS. ATEGO, 1 UN 3º MOLA TRAS. ATEGO, 1 PINO CENTRO 12X10, 2 BATENTE ENTRE MOLAS/TRAS. E 2 BATENTES ENTRE MOLAS P/ IZO 1H25. 4.913,10
18/05/2022 Conforme DANFE Nº 1/3713; Sec.de Obras- ALEXANDRE POSSENTI 4.913,10
23/05/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3101/2022 MECANICA CARGNIN LTDA - 13944 4.913,10
TOTAL 4.913,10 4.913,10 4.913,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.