Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: CIMAU- CONS. INTER. DO MEDIO ALTO URUGUAI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3109 |
Data de lançamento: |
16/05/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
Projeto / Atividade: |
ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: COMPLEMENTO DO VALOR DO MEDICAMENTO LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG CP, DA ORDEM DE COMPRA Nº 484/2022. |
0,00 |
241,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/05/2022 |
Valor Empenhado referente a: COMPLEMENTO DO VALOR DO MEDICAMENTO LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG CP, DA ORDEM DE COMPRA Nº 484/2022. |
241,01 |
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16/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/3122; Sec. da Saúde-EDSON BORGES DO CANTO |
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241,01 |
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27/05/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3109/2022
CIMAU- CONS. INTER. DO MEDIO ALTO URUGUAI - 2832 |
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241,01 |
TOTAL |
241,01 |
241,01 |
241,01 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.