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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3118 Data de lançamento: 16/05/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 5 UN CABO AUDIO 2RCA+P2 ESTEREO GOLD 1,80 MT P/ EMEF DR. GASPAR S. MARTINS. 0,00 24,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2022 Valor Empenhado referente a: 5 UN CABO AUDIO 2RCA+P2 ESTEREO GOLD 1,80 MT P/ EMEF DR. GASPAR S. MARTINS. 24,50
25/05/2022 Conforme DANFE Nº 890/040717429; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 24,50
07/06/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3118/2022 MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA - ME - 8975 24,50
TOTAL 24,50 24,50 24,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.