Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: GLOBAL MAQ. COMERCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3133 |
Data de lançamento: |
17/05/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 GALÃO OLEO 20 LTS P/ RETRO Nº 06. |
0,00 |
1.090,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/05/2022 |
Valor Empenhado referente a: 1 GALÃO OLEO 20 LTS P/ RETRO Nº 06. |
1.090,00 |
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17/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/2363; Sec.de Obras- ALEXANDRE POSSENTI |
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1.090,00 |
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13/06/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3133/2022
GLOBAL MAQ. COMERCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA. - 15362 |
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1.090,00 |
TOTAL |
1.090,00 |
1.090,00 |
1.090,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.