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Última atualização realizada em 21/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3151 Data de lançamento: 18/05/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN VALVULA FREIO PEDAL VOLARE, 4 JG CONEXAO COMPLETA 12 MM, 8 UN TUCHO P/MANGUEIRA 12 MM, 4 MT TUBO NAYLON 12 MM P/ ONIBUS ISU 2354. 0,00 628,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/05/2022 Valor Empenhado referente a: 1 UN VALVULA FREIO PEDAL VOLARE, 4 JG CONEXAO COMPLETA 12 MM, 8 UN TUCHO P/MANGUEIRA 12 MM, 4 MT TUBO NAYLON 12 MM P/ ONIBUS ISU 2354. 628,80
18/05/2022 Conforme DANFE Nº 1/3730; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 628,80
25/05/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3151/2022 MECANICA CARGNIN LTDA - 13944 628,80
TOTAL 628,80 628,80 628,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.