Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3151 |
Data de lançamento: |
18/05/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 UN VALVULA FREIO PEDAL VOLARE, 4 JG CONEXAO COMPLETA 12 MM, 8 UN TUCHO P/MANGUEIRA 12 MM, 4 MT TUBO NAYLON 12 MM P/ ONIBUS ISU 2354. |
0,00 |
628,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/05/2022 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN VALVULA FREIO PEDAL VOLARE, 4 JG CONEXAO COMPLETA 12 MM, 8 UN TUCHO P/MANGUEIRA 12 MM, 4 MT TUBO NAYLON 12 MM P/ ONIBUS ISU 2354. |
628,80 |
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18/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/3730; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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628,80 |
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25/05/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3151/2022
MECANICA CARGNIN LTDA - 13944 |
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628,80 |
TOTAL |
628,80 |
628,80 |
628,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.