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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: RADIO MARABA LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3198 Data de lançamento: 20/05/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VEICULAÇÃO DO CRONOGRAMA E ROTEIRO DE ENTREGA, E NOME DAS FAMILIAS BENEFICIADAS NO PERIODO DE 11 A 13/05/22, DAS CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS SITUAÇÃO VULNERABILIDADE SOCIAL, ATINGIDAS PELA ESTIAGEM, C/ RECURSOS DA DEFESA CIVIL. 0,00 1.275,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2022 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VEICULAÇÃO DO CRONOGRAMA E ROTEIRO DE ENTREGA, E NOME DAS FAMILIAS BENEFICIADAS NO PERIODO DE 11 A 13/05/22, DAS CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS SITUAÇÃO VULNERABILIDADE SOCIAL, ATINGIDAS PELA ESTIAGEM, C/ RECURSOS DA DEFESA CIVIL. 1.275,00
23/05/2022 Conforme Nota Fiscal Nº e/2332; Sec. da Assistência Social- ROSELEI VANDERLÉIA GHENO 1.275,00
27/05/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3198/2022 RADIO MARABA LTDA - ME - 3 1.275,00
TOTAL 1.275,00 1.275,00 1.275,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.