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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: V.A CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELE

Dados do Empenho
Número do empenho: 321 Data de lançamento: 25/01/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa: 3390.32.09.00.00.00 - MATERIAL PARA DIVULGACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 10.000 UN FLYER AGUA MINERAL- MEDALHA DE OURO, TAM 15 X 21 CM EM PAPEL COUCHE 115 G 4X4 CORES P/ SEC. TURISMO. 0,00 1.394,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/01/2022 Valor Empenhado referente a: 10.000 UN FLYER AGUA MINERAL- MEDALHA DE OURO, TAM 15 X 21 CM EM PAPEL COUCHE 115 G 4X4 CORES P/ SEC. TURISMO. 1.394,00
13/04/2022 Sec. do Turismo- MÁRCIA MARISTELA BERNARDI Conforme Nota Fiscal Nº 1/4937; 1.394,00
25/04/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 321/2022 V.A CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELE - 186 1.394,00
TOTAL 1.394,00 1.394,00 1.394,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.