Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: V.A CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
321 |
Data de lançamento: |
25/01/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
Conta de Despesa: |
3390.32.09.00.00.00 - MATERIAL PARA DIVULGACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 10.000 UN FLYER AGUA MINERAL- MEDALHA DE OURO, TAM 15 X 21 CM EM PAPEL COUCHE 115 G 4X4 CORES P/ SEC. TURISMO. |
0,00 |
1.394,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/01/2022 |
Valor Empenhado referente a: 10.000 UN FLYER AGUA MINERAL- MEDALHA DE OURO, TAM 15 X 21 CM EM PAPEL COUCHE 115 G 4X4 CORES P/ SEC. TURISMO. |
1.394,00 |
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13/04/2022 |
Sec. do Turismo- MÁRCIA MARISTELA BERNARDI Conforme Nota Fiscal Nº 1/4937; |
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1.394,00 |
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25/04/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 321/2022
V.A CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELE - 186 |
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1.394,00 |
TOTAL |
1.394,00 |
1.394,00 |
1.394,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.