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Última atualização realizada em 19/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3232 Data de lançamento: 23/05/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2 UN BUCHA MANCAL ESTAB TRAS/VOLKS, 1 REPARO SETOR DIREÇÃO COMPLETO, 4 BUCHA MOLA TRAS., 2 AMORTECEDOR TRAS, 1JG PASTILHA FREIO DIANT, 4 ROLAMENTO CUBO DIANT (2 EXT. E 2 INT.), 2 RETENTOR CUBO DIANT., 2 PORCA CUBO DIANT. E 2 ARRUELA TRAVA CUBO DIANT. P/ IPP 8251. 0,00 2.653,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2022 Valor Empenhado referente a: 2 UN BUCHA MANCAL ESTAB TRAS/VOLKS, 1 REPARO SETOR DIREÇÃO COMPLETO, 4 BUCHA MOLA TRAS., 2 AMORTECEDOR TRAS, 1JG PASTILHA FREIO DIANT, 4 ROLAMENTO CUBO DIANT (2 EXT. E 2 INT.), 2 RETENTOR CUBO DIANT., 2 PORCA CUBO DIANT. E 2 ARRUELA TRAVA CUBO DIANT. P/ IPP 8251. 2.653,60
25/05/2022 Conforme DANFE Nº 1/3744; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 2.653,60
03/06/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3232/2022 MECANICA CARGNIN LTDA - 13944 2.653,60
TOTAL 2.653,60 2.653,60 2.653,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.