Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3238 |
Data de lançamento: |
25/05/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 UN CHUVEIRO ELETRICO CERRANO, AUXILIO DE CHUVEIRO P/ PESSOA CARENTE SILSE MARIA JORGENSEN, CONF. LEI MUN Nº 2.829/2015. |
0,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/05/2022 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN CHUVEIRO ELETRICO CERRANO, AUXILIO DE CHUVEIRO P/ PESSOA CARENTE SILSE MARIA JORGENSEN, CONF. LEI MUN Nº 2.829/2015. |
50,00 |
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26/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/19079; Sec. da Assistência Social- ROSELEI VANDERLÉIA GHENO |
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50,00 |
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03/06/2022 |
Pagamento de Empenho 3238/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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50,00 |
TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.