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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SADI A. GETELINA & IRMAOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3258 Data de lançamento: 25/05/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER
Conta de Despesa: 3390.31.04.00.00.00 - PREMIACOES DESPORTIVAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN TROFÉU 401851 DO, 1 UN TROFÉU 401852 DO, 1 UN TROFÉU 401853 DO, 1 UN TROFEU 401312, 2 UN TROFÉU 401313, 52 UN MEDALHA Z45000 P/ PARTICIPANTES DO CAMPEONATO DE FUTSAL NO GINASIO DE ESPORTES. 0,00 1.346,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/05/2022 Valor Empenhado referente a: 1 UN TROFÉU 401851 DO, 1 UN TROFÉU 401852 DO, 1 UN TROFÉU 401853 DO, 1 UN TROFEU 401312, 2 UN TROFÉU 401313, 52 UN MEDALHA Z45000 P/ PARTICIPANTES DO CAMPEONATO DE FUTSAL NO GINASIO DE ESPORTES. 1.346,00
26/05/2022 Conforme DANFE Nº 1/3835; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 1.346,00
03/06/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3258/2022 SADI A. GETELINA & IRMAOS LTDA - 1208 1.346,00
TOTAL 1.346,00 1.346,00 1.346,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.