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Última atualização realizada em 19/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MARCELO CALEGARI PAGNO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3397 Data de lançamento: 27/05/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 5 UN DESSENSIB LYSENSE GEL 2%- SER 3G LYSANDA, 6 CX ANESTESICO LIDOCAINA ALPHACAINE 2%- CX 50 TUB, 1 PCT BROCA MULTILAMINADA 30 LAMINAS INVICTA, 8 UN GESSO PEDRA AMARELO TIPO III - 1 KG P/ GABINETE ODONTOLOGICO DA UBS. 0,00 919,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2022 Valor Empenhado referente a: 5 UN DESSENSIB LYSENSE GEL 2%- SER 3G LYSANDA, 6 CX ANESTESICO LIDOCAINA ALPHACAINE 2%- CX 50 TUB, 1 PCT BROCA MULTILAMINADA 30 LAMINAS INVICTA, 8 UN GESSO PEDRA AMARELO TIPO III - 1 KG P/ GABINETE ODONTOLOGICO DA UBS. 919,20
30/05/2022 Conforme DANFE Nº 1/1339; Sec. da Saúde-EDSON BORGES DO CANTO 919,20
23/06/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3397/2022 MARCELO CALEGARI PAGNO - 15638 919,20
TOTAL 919,20 919,20 919,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.