3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS NO DIA 20/05/2022 E 24/05/2022, PARA TRANSPORTE PACIENTES E REUNIÃO CIR COORDENADORIA, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 130304.
0,00
55,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/05/2022
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS NO DIA 20/05/2022 E 24/05/2022, PARA TRANSPORTE PACIENTES E REUNIÃO CIR COORDENADORIA, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 130304.
55,00
31/05/2022
Sec. da Saúde-EDSON BORGES DO CANTO
55,00
07/06/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3439/2022
EDSON BORGES DO CANTO - 2987
55,00
TOTAL
55,00
55,00
55,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.