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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: VALDIR PIOVESAN EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3444 Data de lançamento: 31/05/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 20 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 5 reg. união sold 40mm, 4reg. união sold50mm, 10 te sold50mm, 8 curva sold 50mm, 5 tubo sold 50mm, 2 tubo sold 40mm, 4 bucha red 50x40mm, 1 adesivo pvc850g, 2 lâmina serra, 3 lixa, p/ inst. trocador calor, Cfe. Pregão Pres. nº 20/22, Contr. nº 89/22. 0,00 1.641,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/05/2022 Valor Empenhado referente a: 5 reg. união sold 40mm, 4reg. união sold50mm, 10 te sold50mm, 8 curva sold 50mm, 5 tubo sold 50mm, 2 tubo sold 40mm, 4 bucha red 50x40mm, 1 adesivo pvc850g, 2 lâmina serra, 3 lixa, p/ inst. trocador calor, Cfe. Pregão Pres. nº 20/22, Contr. nº 89/22. 1.641,90
29/06/2022 Conforme DANFE Nº 000/3124; Sec. do Turismo- MÁRCIA MARISTELA BERNARDI 1.641,90
08/07/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3444/2022 VALDIR PIOVESAN EIRELI - 23 1.641,90
TOTAL 1.641,90 1.641,90 1.641,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.