Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.982 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 03 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2269/2022), NO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
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11.242,14
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/05/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.982 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 03 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2269/2022), NO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
11.242,14
31/05/2022
Conforme Nota Fiscal Nº e/39; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
11.242,14
07/06/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3446/2022
CAIANE HELENA BERNARDI - 15305
11.242,14
TOTAL
11.242,14
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.