Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.877 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 02 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2270/2022), NO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
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10.616,13
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/05/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.877 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 02 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2270/2022), NO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
10.616,13
31/05/2022
Conforme Nota Fiscal Nº e/131; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
10.616,13
07/06/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3447/2022
EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME - 13317
10.616,13
TOTAL
10.616,13
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10.616,13
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.