Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.540 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 04 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2275/2022), NO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 85/2021.
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9.398,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/05/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.540 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 04 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2275/2022), NO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 85/2021.
9.398,00
31/05/2022
Conforme Nota Fiscal Nº e/48; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
9.398,00
07/06/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3450/2022
SUSETE DI BERNARDO - ME - 13964
9.398,00
TOTAL
9.398,00
9.398,00
9.398,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.