Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.142 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 08 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2276/2022), NO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 83/2021.
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8.011,08
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/05/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.142 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 08 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2276/2022), NO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 83/2021.
8.011,08
31/05/2022
Conforme Nota Fiscal Nº e/42; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
8.011,08
07/06/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3452/2022
JONATA JACO COIMBRA VIEIRA - 14245
8.011,08
TOTAL
8.011,08
8.011,08
8.011,08
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.