Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: ANGELO TISSIANI - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3454 |
Data de lançamento: |
31/05/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 4 UN PNEU NOVO BORRACHUDO 900X20 P/ONIBUS ISX 7779, 4 UN PNEU RECAPADO 215-75-17.5 P/ONIBUS IPP 8251. |
0,00 |
11.960,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/05/2022 |
Valor Empenhado referente a: 4 UN PNEU NOVO BORRACHUDO 900X20 P/ONIBUS ISX 7779, 4 UN PNEU RECAPADO 215-75-17.5 P/ONIBUS IPP 8251. |
11.960,00 |
|
|
01/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/040888542; 890/040888454; 890/040888413; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
|
11.960,00 |
|
08/06/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3454/2022
ANGELO TISSIANI - ME - 108 |
|
|
11.960,00 |
TOTAL |
11.960,00 |
11.960,00 |
11.960,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.