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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: WAGNER ALEX MACIEL STOLL

Dados do Empenho
Número do empenho: 349 Data de lançamento: 25/01/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 LT RESINA PARA FIBRA, 1 UN MANTA DE FIBRA, 1 UN PINCEL P/CAIXA DE AGUA DO PARQUE DE MAQUINAS. 0,00 138,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/01/2022 Valor Empenhado referente a: 1 LT RESINA PARA FIBRA, 1 UN MANTA DE FIBRA, 1 UN PINCEL P/CAIXA DE AGUA DO PARQUE DE MAQUINAS. 138,00
31/01/2022 ALEXANDRE POSSENTI - SEC. MUN. OBRAS -Conforme DANFE Nº 890/038731922; 138,00
07/02/2022 Pagamento de Empenho 349/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 138,00
TOTAL 138,00 138,00 138,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.