Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3499 |
Data de lançamento: |
01/06/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 82,37 LTS DE GASOLINA P/KANGOO IVT 1170, 8,34 LTS DE GASOLINA P/MOTO IXT 5194, 145,58 LTS DE GASOLINA P/ SAVEIRO IXU 0037. |
0,00 |
1.690,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/06/2022 |
Valor Empenhado referente a: 82,37 LTS DE GASOLINA P/KANGOO IVT 1170, 8,34 LTS DE GASOLINA P/MOTO IXT 5194, 145,58 LTS DE GASOLINA P/ SAVEIRO IXU 0037. |
1.690,41 |
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01/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 3/7289; 2/30258; 3/7458; 2/30281; 2/30404; 1/89208; Sec. da Agricultura- JOÃO PAULO AMARO |
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1.690,41 |
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09/06/2022 |
Pagamento de Empenho 3499/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.690,41 |
TOTAL |
1.690,41 |
1.690,41 |
1.690,41 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.