Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3501 |
Data de lançamento: |
01/06/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 212,34 LTS DE GASOLINA P/SPIN JAW 9I81, 71,81 LTS DE GASOLINA P/FOX IXH 9368. |
0,00 |
2.032,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/06/2022 |
Valor Empenhado referente a: 212,34 LTS DE GASOLINA P/SPIN JAW 9I81, 71,81 LTS DE GASOLINA P/FOX IXH 9368. |
2.032,81 |
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01/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/89230; 3/7400; 1/89351; 3/7267; 2/30023; 2/30115; 2/30205; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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2.032,81 |
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09/06/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3501/2022
BANRISUL CARTOES S.A - 10102 |
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2.032,81 |
TOTAL |
2.032,81 |
2.032,81 |
2.032,81 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.