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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MARCOS A. MAKOSKI - POÇOS ARTESIANOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3522 Data de lançamento: 02/06/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO DAGUA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO MATERIAL PARA ELABORAÇÃO, PEDRISCO E CONCRETO, NECESSARIO PARA TAMPONAMENTO DO POÇO ARTESIANO (1UN NA COMUNIDADE DA LINHA DO MEIO E 2 UN NA COMUNIDADE DA STA. DOROTEIA). 0,00 9.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/06/2022 Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO MATERIAL PARA ELABORAÇÃO, PEDRISCO E CONCRETO, NECESSARIO PARA TAMPONAMENTO DO POÇO ARTESIANO (1UN NA COMUNIDADE DA LINHA DO MEIO E 2 UN NA COMUNIDADE DA STA. DOROTEIA). 9.000,00
04/11/2022 Conforme Nota Fiscal Nº e/126; Sec. Da Agricultura - JOÃO PAULO AMARO 5.000,00
04/11/2022 Conforme Nota Fiscal Nº e/126; Sec. Da Agricultura - JOÃO PAULO AMARO 3.000,00
04/11/2022 ESTORNO DO LANÇAMENTO DA NFS-E 126, POSSUIR SERVIÇOS RELACIONADOS AOS EMPENHOS 3522/2022 E 3521/2022. -5.000,00
10/11/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3522/2022 - REF. NOVEMBRO/2022 MARCOS A. MAKOSKI - POÇOS ARTESIANOS - 14860 3.000,00
02/06/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/214; Sec. Da Agricultura - JOÃO PAULO AMARO 6.000,00
13/06/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3522/2022 - REF. JUNHO/2023 MARCOS A. MAKOSKI - POÇOS ARTESIANOS - 14860 6.000,00
TOTAL 9.000,00 9.000,00 9.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.