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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JOSE CARLOS C. DA SILVA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3523 Data de lançamento: 02/06/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 80 MT MANGA DE GOTEJAMENTO, 1 UN FILTRO LINHA, 6 MT SOMBRITE 1,5 MT P/EMEI CASA DA CRIANÇA. 0,00 151,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/06/2022 Valor Empenhado referente a: 80 MT MANGA DE GOTEJAMENTO, 1 UN FILTRO LINHA, 6 MT SOMBRITE 1,5 MT P/EMEI CASA DA CRIANÇA. 151,00
06/06/2022 Conforme DANFE Nº 890/040958138; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 151,00
09/06/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3523/2022 JOSE CARLOS C. DA SILVA - ME - 65 151,00
TOTAL 151,00 151,00 151,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.