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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JOSE CARLOS C. DA SILVA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3528 Data de lançamento: 02/06/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN FORMICIDA STRAIK MULTI C/4 UN, 14 UN STRAIK RATICIDA P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. 0,00 25,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/06/2022 Valor Empenhado referente a: 1 UN FORMICIDA STRAIK MULTI C/4 UN, 14 UN STRAIK RATICIDA P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. 25,50
06/06/2022 Conforme DANFE Nº 890/040957878; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 25,50
09/06/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3528/2022 JOSE CARLOS C. DA SILVA - ME - 65 25,50
TOTAL 25,50 25,50 25,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.