Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/06/2022 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2332/2022, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO ESPAÇOS ESPORTIVOS, CONTRA PARTIDA MUNICÍPIO PROCESSO SEL Nº 22/29000000171-4, TOMADA PREÇO Nº 07/22, CONTR. Nº 88/22. |
239.044,40 |
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26/09/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/42838670; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA |
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102.064,82 |
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29/09/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3531/2022 - REF. SETEMBRO/2022
FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - 8889 |
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102.064,82 |
21/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/43344094; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA |
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13.625,80 |
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26/10/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3531/2022 - REF. OUTUBRO/2022
FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - 8889 |
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13.625,80 |
22/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/43888623; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA |
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20.558,91 |
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25/11/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3531/2022 - REF. NOVEMBRO/2022
FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - 8889 |
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20.558,91 |
12/06/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/111; SEC. EDUCAÇÃO - MARLIZA GUERRA |
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51.654,13 |
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12/06/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/047399396; SEC. EDUCAÇÃO - MARLIZA GUERRA |
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15.207,88 |
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21/06/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3531/2022 - REF. JUNHO/2023
FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - 8889 |
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66.862,01 |
05/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/51874622; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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34.796,17 |
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15/03/2024 |
ESTORNO DE AJUSTE CONTRA-PARTIDA Conforme DANFE Nº 890/51874622; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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-1.385,37 |
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22/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3531/2022 - REF. MARÇO/2024
FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - 8889 |
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33.410,80 |
30/12/2024 |
ESTRONO PELA NÃO EXECUÇÃO DA ENTRADA DE ENERGIA. |
-2.522,06 |
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TOTAL |
236.522,34 |
236.522,34 |
236.522,34 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.