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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3531 Data de lançamento: 03/06/2022
Tipo de empenho: EDIFICIOS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 7 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2332/2022, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO ESPAÇOS ESPORTIVOS, CONTRA PARTIDA MUNICÍPIO PROCESSO SEL Nº 22/29000000171-4, TOMADA PREÇO Nº 07/22, CONTR. Nº 88/22. 0,00 239.044,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2022 Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2332/2022, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO ESPAÇOS ESPORTIVOS, CONTRA PARTIDA MUNICÍPIO PROCESSO SEL Nº 22/29000000171-4, TOMADA PREÇO Nº 07/22, CONTR. Nº 88/22. 239.044,40
26/09/2022 Conforme DANFE Nº 890/42838670; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA 102.064,82
29/09/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3531/2022 - REF. SETEMBRO/2022 FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - 8889 102.064,82
21/10/2022 Conforme DANFE Nº 890/43344094; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA 13.625,80
26/10/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3531/2022 - REF. OUTUBRO/2022 FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - 8889 13.625,80
22/11/2022 Conforme DANFE Nº 890/43888623; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA 20.558,91
25/11/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3531/2022 - REF. NOVEMBRO/2022 FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - 8889 20.558,91
12/06/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/111; SEC. EDUCAÇÃO - MARLIZA GUERRA 51.654,13
12/06/2023 Conforme DANFE Nº 890/047399396; SEC. EDUCAÇÃO - MARLIZA GUERRA 15.207,88
21/06/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3531/2022 - REF. JUNHO/2023 FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - 8889 66.862,01
05/03/2024 Conforme DANFE Nº 890/51874622; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 34.796,17
15/03/2024 ESTORNO DE AJUSTE CONTRA-PARTIDA Conforme DANFE Nº 890/51874622; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA -1.385,37
22/03/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3531/2022 - REF. MARÇO/2024 FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - 8889 33.410,80
30/12/2024 ESTRONO PELA NÃO EXECUÇÃO DA ENTRADA DE ENERGIA. -2.522,06
TOTAL 236.522,34 236.522,34 236.522,34
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.