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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3532 Data de lançamento: 03/06/2022
Tipo de empenho: EDIFICIOS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOES ESPORTIVOS
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SEL/RS - CONV. 158/22 - FPE 2022/373

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 7 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2331/2022, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO ESPAÇOS ESPORTIVOS, PROCESSO SEL Nº 22/29000000171-4, TOMADA DE PREÇO Nº 07/2022, CONTRATO Nº 88/2022. 0,00 300.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2022 Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2331/2022, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO ESPAÇOS ESPORTIVOS, PROCESSO SEL Nº 22/29000000171-4, TOMADA DE PREÇO Nº 07/2022, CONTRATO Nº 88/2022. 300.000,00
13/09/2022 Conforme Nota Fiscal Nº e/89; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA 9.951,79
13/09/2022 Conforme DANFE Nº 890/42666931; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA 79.154,25
21/09/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3532/2022 - REF. SETEMBRO/2022 FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - 8889 89.106,04
26/09/2022 Conforme DANFE Nº 890/42838670; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA 32.099,38
26/09/2022 Conforme Nota Fiscal Nº e/90; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA 6.885,62
29/09/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3532/2022 - REF. SETEMBRO/2022 FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - 8889 38.985,00
21/10/2022 Conforme DANFE Nº 890/43344094; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA 17.104,46
26/10/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3532/2022 - REF. OUTUBRO/2022 FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - 8889 17.104,46
22/11/2022 Conforme DANFE Nº 890/43888623; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA 25.807,61
25/11/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3532/2022 - REF. NOVEMBRO/2022 FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - 8889 25.807,61
12/06/2023 Conforme DANFE Nº 890/047399396; SEC. EDUCAÇÃO - MARLIZA GUERRA 83.931,88
21/06/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3532/2022 - REF. JUNHO/2023 FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - 8889 83.931,88
04/03/2024 Conforme DANFE Nº 890/51874622; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 38.057,84
04/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/129; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 5.611,80
15/03/2024 Conforme DANFE Nº 890/51874622; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 1.395,37
22/03/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3532/2022 - REF. MARÇO/2024 FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - 8889 45.065,01
TOTAL 300.000,00 300.000,00 300.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.