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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3533 Data de lançamento: 03/06/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: ILUMINAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SEL/RS - CONV. 041/22 - FPE 2022/122

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 6 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2329/2022, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ILUMINAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS, PROCESSO SEL Nº 22/29000000048-3, TOMADA PREÇO Nº 06/2022, CONTRATO Nº 90/2022. 0,00 263.705,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2022 Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2329/2022, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ILUMINAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS, PROCESSO SEL Nº 22/29000000048-3, TOMADA PREÇO Nº 06/2022, CONTRATO Nº 90/2022. 263.705,24
29/08/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 1/1418; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA 27.415,98
06/09/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3533/2022 - REF. SETEMBRO/2022 PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR EIRELI - 15745 26.483,84
06/09/2022 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3533/2022 328,99
06/09/2022 Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 3533/2022 603,15
04/11/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 1/1493; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA 63.100,94
04/11/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 1/1493; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA 39.266,75
04/11/2022 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA AJUSTE DE CONTRA-PARTIDA CFE. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02. -63.100,94
10/11/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3533/2022 - REF. NOVEMBRO/2022 PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR EIRELI - 15745 39.266,75
10/11/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3533/2022 - REF. NOVEMBRO/2022 PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR EIRELI - 15745 37.407,33
10/11/2022 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3533/2022 471,20
10/11/2022 Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 3533/2022 1.388,22
10/11/2022 NÃO FOI LANÇADO AS RETENÇÕES. -39.266,75
09/01/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1/1601; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA 34.730,55
18/01/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3533/2022 - REF. JANEIRO/2023 PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR EIRELI - 15745 33.486,69
18/01/2023 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3533/2022 416,77
18/01/2023 Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 3533/2022 827,09
03/02/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1/1610; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA 157.037,80
08/02/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3533/2022 - REF. FEVEREIRO/2023 PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR EIRELI - 15745 150.788,98
08/02/2023 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3533/2022 1.884,45
08/02/2023 Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 3533/2022 4.364,37
23/03/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1/1726; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA 5.254,16
04/04/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3533/2022 - REF. MARÇO/2023 PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR EIRELI - 15745 5.028,06
04/04/2023 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3533/2022 79,80
04/04/2023 Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 3533/2022 146,30
TOTAL 263.705,24 263.705,24 263.705,24
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 06/09/2022 328,99 1687/2022 Lançada
INSS - EMPRESAS 06/09/2022 603,15 1687/2022 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 10/11/2022 471,20 2241/2022 Lançada
INSS - EMPRESAS 10/11/2022 1.388,22 2241/2022 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 18/01/2023 416,77 23/2023 Lançada
INSS - EMPRESAS 18/01/2023 827,09 23/2023 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 08/02/2023 1.884,45 224/2023 Lançada
INSS - EMPRESAS 08/02/2023 4.364,37 224/2023 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 04/04/2023 79,80 595/2023 Lançada
INSS - EMPRESAS 04/04/2023 146,30 595/2023 Lançada
TOTAL   10.510,34