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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3535 Data de lançamento: 03/06/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN MOLA MESTRE TRASEIRA VW, 2 UN BUCHA MOLA TRAS/VW, 1 UN PORCA ROSCA FINA 1/2, 1 UN PINO DE CENTRO 12X6 VW P/ ONIBUS JAO 3F82. 0,00 2.114,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2022 Valor Empenhado referente a: 1 UN MOLA MESTRE TRASEIRA VW, 2 UN BUCHA MOLA TRAS/VW, 1 UN PORCA ROSCA FINA 1/2, 1 UN PINO DE CENTRO 12X6 VW P/ ONIBUS JAO 3F82. 2.114,90
06/06/2022 Conforme DANFE Nº 1/3773; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 2.114,90
09/06/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3535/2022 MECANICA CARGNIN LTDA - 13944 2.114,90
TOTAL 2.114,90 2.114,90 2.114,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.