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Última atualização realizada em 19/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3609 Data de lançamento: 08/06/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 4 CX TESTE RAPIDO PSA CX/25 UN, 2 CX TESTE RAPIDO HCV CX/25 UN P/SEC. SAUDE- SAUDE DO HOMEM- PORTARIA Nº 3.827/2021. 0,00 981,46

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/06/2022 Valor Empenhado referente a: 4 CX TESTE RAPIDO PSA CX/25 UN, 2 CX TESTE RAPIDO HCV CX/25 UN P/SEC. SAUDE- SAUDE DO HOMEM- PORTARIA Nº 3.827/2021. 981,46
24/06/2022 Conforme DANFE Nº 1/97461; Sec. da Saúde-EDSON BORGES DO CANTO 981,46
04/07/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3609/2022 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - 13643 969,69
04/07/2022 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3609/2022 11,77
TOTAL 981,46 981,46 981,46
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 04/07/2022 11,77 Lançada
TOTAL   11,77