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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3649 Data de lançamento: 09/06/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN JOELHO 25 MM, 1 UN CURVA 25 MM, 0,5 MT CANO 25 MM, 1 UN COLA CANO PEQUENA P/ CONSERTO DA CAIXA DE AGUA DO PRÉDIO DO SINE. 0,00 17,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/06/2022 Valor Empenhado referente a: 1 UN JOELHO 25 MM, 1 UN CURVA 25 MM, 0,5 MT CANO 25 MM, 1 UN COLA CANO PEQUENA P/ CONSERTO DA CAIXA DE AGUA DO PRÉDIO DO SINE. 17,50
14/06/2022 Conforme DANFE Nº 1/19191; Sec. da Administração -FERNANDA MIOR 17,50
21/06/2022 Pagamento de Empenho 3649/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 17,50
TOTAL 17,50 17,50 17,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.