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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ILDO ROBERTO EGERT DE SOUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3674 Data de lançamento: 10/06/2022
Tipo de empenho: ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E GARAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 08/06/2022, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO TÉCNICO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 130311. 0,00 140,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/06/2022 EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E GARAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 08/06/2022, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO TÉCNICO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 130311. 140,00
10/06/2022 Conforme Nota Fiscal Nº e/3321; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 140,00
20/06/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3674/2022 ILDO ROBERTO EGERT DE SOUZA - 9673 140,00
TOTAL 140,00 140,00 140,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.