Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3718 |
Data de lançamento: |
13/06/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 un CAIXA TERMICA 12 LT C/TERMOMETRO, 2 CX TIRAS TESTE DENGUE COMBO CX/25, 1 CX TIRAS TESTE DENGUE CX/25 P/SEC. SAUDE- SAUDE DO HOMEM- PORTARIA 3827/2021. |
0,00 |
1.573,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/06/2022 |
Valor Empenhado referente a: 1 un CAIXA TERMICA 12 LT C/TERMOMETRO, 2 CX TIRAS TESTE DENGUE COMBO CX/25, 1 CX TIRAS TESTE DENGUE CX/25 P/SEC. SAUDE- SAUDE DO HOMEM- PORTARIA 3827/2021. |
1.573,40 |
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13/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/96989; Sec. da Saúde-EDSON BORGES DO CANTO |
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1.573,40 |
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22/06/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3718/2022
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - 13643 |
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1.554,51 |
22/06/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3718/2022 |
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18,89 |
TOTAL |
1.573,40 |
1.573,40 |
1.573,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
22/06/2022 |
18,89 |
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Lançada |
TOTAL |
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18,89 |
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