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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: L T G GUIMARAES CONFECCOES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3744 Data de lançamento: 15/06/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 3 UN BRINQUEDO CARROS A, 2 BRINQUEDOS EDUCATIVOS A, 7 BONECAS B, 4 UN BRINQ. CARRINHO B, 2UN BRINQUEDO CUBO EDUCATIVO, 3 UN BRINQ. SALA DAS PRINCESAS, 2 BRINQ. DIVERSOS B, 2 BRINQUEDO CARRINHO C, 2 BRINQUEDOS DIVERSOS C P/ EMEI NAN GA EXTENSAO EEEFE GOJ VESO. 0,00 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/06/2022 Valor Empenhado referente a: 3 UN BRINQUEDO CARROS A, 2 BRINQUEDOS EDUCATIVOS A, 7 BONECAS B, 4 UN BRINQ. CARRINHO B, 2UN BRINQUEDO CUBO EDUCATIVO, 3 UN BRINQ. SALA DAS PRINCESAS, 2 BRINQ. DIVERSOS B, 2 BRINQUEDO CARRINHO C, 2 BRINQUEDOS DIVERSOS C P/ EMEI NAN GA EXTENSAO EEEFE GOJ VESO. 400,00
20/06/2022 Conforme DANFE Nº 1/74; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 400,00
23/06/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3744/2022 L T G GUIMARAES CONFECCOES ME - 14315 400,00
TOTAL 400,00 400,00 400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.