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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: VALMIR SCHULZ DOS SANTOS - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3752 Data de lançamento: 15/06/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 CARGA EXTINTOR BC 6 KG P/ ISX 7779, 1 CARGA EXTINTOR ABC 4 KG P/ IPP8251, 1 CARGA EXTINTOR ABC 4 KG P/IVZ 0024, 1 CARGA EXTINTOR ABC 4 KG P/ISV 6525, 1 CARGA EXTINTOR ABC 4 KG P/IUB 3303 E 1 CARGA EXTINTOR BC 4 KG P/IUC 6285. SEC. EDUCAÇÃO. 0,00 425,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/06/2022 Valor Empenhado referente a: 1 CARGA EXTINTOR BC 6 KG P/ ISX 7779, 1 CARGA EXTINTOR ABC 4 KG P/ IPP8251, 1 CARGA EXTINTOR ABC 4 KG P/IVZ 0024, 1 CARGA EXTINTOR ABC 4 KG P/ISV 6525, 1 CARGA EXTINTOR ABC 4 KG P/IUB 3303 E 1 CARGA EXTINTOR BC 4 KG P/IUC 6285. SEC. EDUCAÇÃO. 425,00
20/06/2022 Conforme DANFE Nº 890/041109449; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 425,00
18/07/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3752/2022 VALMIR SCHULZ DOS SANTOS - ME - 12460 425,00
TOTAL 425,00 425,00 425,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.