Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA FREDERICO WESTPHALEN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3778 |
Data de lançamento: |
20/06/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 ROLO LONA SILO PRETA/BRANCA 6 MT X 50 MT - ROLO P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
911,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/06/2022 |
Valor Empenhado referente a: 1 ROLO LONA SILO PRETA/BRANCA 6 MT X 50 MT - ROLO P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. |
911,36 |
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22/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/73172; Sec. da Assistência Social- ROSELEI VANDERLÉIA GHENO |
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911,36 |
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18/07/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3778/2022
COOPERATIVA TRITÍCOLA FREDERICO WESTPHALEN - 11913 |
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911,36 |
TOTAL |
911,36 |
911,36 |
911,36 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.